美国散工税报多少?

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在美国,年收入低于5万的个体经营者(Solo Business)一般只需申报联邦税,税率一般在10%-13%之间;如果收入高于5万且低于7.5万,则需同时申报州与联邦税,税率在10%-20%之间;而年收入高于7.5万的个体经营者则要按个人所得税法缴纳30%左右的联邦税。 除了联邦税外,很多州还要求征收州税。对于个人而言,大多数州的州税都规定,如果在同一个州居住时间满一年的话,就必须缴纳年度州税,而不管你的收入是多少;对于没有住在一个州但有一个以上营业地点的商家来说,每个营业地点都必须交州税。 各州对州税的征收率和税目并不完全相同。一般来说,州税的税率比同级别的联邦税率要高一些。

以加州为例,根据该州的税法,自雇人士的收入要扣除掉相应开支后才能计算应纳税所得额。其中,可用于抵扣的项目包括:保险费用、租金或利息支出、员工费用、折旧费和慈善捐款等。需要注意的是,这些项目不能一次性全部扣除,而要分期进行计提和核销,否则税务检查起来是有风险的。 除了所得税外,个体工商户还包括增值税、州税和地方税等。比如,纽约的城市税率为7.5%,学校税为4%,居民及非居民均需缴纳。

另外,作为小企业主还需要支付社会保险金、医疗保险金、遗产税等与企业经营相关的其他税费。这些税费加在一起,企业的经营成本是相当高昂的。

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